今天小编mail为大家分享的生活小常识,希望能够帮助到大家!
1、 1.打开财务软件——,进入财务软件——主页面点击“财务会计”。
2、 【注:“财务会计”位于财务软件主页面第二项;】
3、 如下图所示:
4、 2.点击“财务会计”,然后点击“应收账款管理”。
5、 【注:“应收账款管理”位于“财务会计”模块下的第六项;】
6、 如下图所示:
7、 3.点击“应收管理”后,——点击其子功能“结算”。
8、 【注:子功能“结算材料”的位置位于“应收账款管理”模块下的第七项;】
9、 如下图所示:
10、 4.点击子功能“结算”后,3354点击详细功能“05022应收账款核销-付款结算”。
11、 【注:子功能“05022应收款核销-付款结算”的第一项在子功能“结算”下;】
12、 如下图所示:
13、 5.点击详细功能“05022应收账款核销-付款结算”,在——中打开“单据核销”窗口。您需要在此窗口中执行以下操作:
14、 步骤1:会计项目类别。
15、 【注:“核算项目类别”包括——客户、供应商、部门、员工等。】
16、 如下图所示:
17、 6.点击详细功能05022应收款核销-付款结算,3354弹出单据核销窗口。您需要在此窗口中执行以下操作:
18、 步骤2:会计项目代码
19、 【注:“核算项目编码”对应“核算项目类别”进行相应选择;】
20、 如下图所示:
21、 7.点击详细功能“05022应收账款核销-付款结算”,在——中打开“单据核销”窗口。您需要在此窗口中执行以下操作:
22、 第三步:部门代码和业务代表代码。
23、 【注:“部门代码、业务员代码”指该客户所属部门及跟进的业务员;】
24、 如下图所示:
25、 8.点击详细功能“05022应收账款核销-付款结算”,在——中打开“单据核销”窗口。您需要在此窗口中执行以下操作:
26、 第四步:金额
27、 【注意事项:“金额”,此处的“金额”可进行区间设置,缩小过滤范围;】
28、 如下图:
29、 9、点击明细功能“05022应收款核销-到款结算”之后——弹出窗口“单据核销”,需要在此窗口进行以下操作:
30、 第五步:日期
31、 【注意事项:“日期”,此处“日期”为区间日期过滤设置;】
32、 如下图:
33、 10、点击明细功能“05022应收款核销-到款结算”之后——弹出窗口“单据核销”,需要在此窗口进行以下操作:
34、 第六步:订单号
35、 【注意事项:“订单号”即需要核销的单据编号;】
36、 如下图:
37、 11、点击明细功能“05022应收款核销-到款结算”之后——弹出窗口“单据核销”,需要在此窗口进行以下操作:
38、 第七步:排序规则
39、 【注意事项:“排序规则”包含——往来单位代码、往来单位名称;】
40、 如下图:
41、 12、点击明细功能“05022应收款核销-到款结算”之后——弹出窗口“单据核销”,需要在此窗口进行以下操作:
42、 第八步:包括含有关联关系的单据
43、 【注意事项:“包括含有关联关系的单据”是否勾选,根据实际需求进行勾选选择;】
44、 如下图:
45、 13、点击明细功能“05022应收款核销-到款结算”之后——弹出窗口“单据核销”,需要在此窗口进行以下操作:
46、 第九步:确定
47、 【注意事项:“确定”按钮在窗口“单据核销”的右上方;】
48、 如下图:
49、 14、在窗口“单据核销”点击“确定”按钮之后——出现界面“核销(应收)”,在此界面需要进行以下操作:
50、 第一步:选中单据
51、 【注意事项:“选中单据”即选择销售发票和收款单,同时选择;】
52、 如下图:
53、 15、在窗口“单据核销”点击“确定”按钮之后——出现界面“核销(应收)”,在此界面需要进行以下操作:
54、 第二步:核销
55、 【注意事项:“核销”在界面“核销(应收)”正上方;】
56、 如下图:
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